当前位置 >> 运城台办

运城市委台办2015年度部门决算

发布时间:2016-10-11 13:43:24

运城市委台办2015年度部门决算

一、概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,落实完成省、市委对台工作的部署和任务,研究拟订全市对台工作计划并组织实施。

2、组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县(市、区)的对台工作。检查了解各县(市、区)、各部门贯彻执行中央对台方针政策和市委、市政府有关对台工作部署的落实情况。

3、会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。

4、管理、指导对台文化、教育、科技、学术等领域的交流与合作。

5、负责运台人员往来的管理工作。建立健全全市接待服务网络;会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷。

6、指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。

7、负责在运台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作,指导其与台亲友通信,落实台胞台属政策。

8、了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向,为领导决策提供服务,为上级台办提供参考。

9、负责全市对台干部的教育与培训工作。

10、协调处理涉台方面的重大活动和重大事件。

11、负责涉台方面的来信来访工作。

12、负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

运城市委台办为独立决算单位

二、2015年部门决算报表

 

2015年收入支出决算表

 

公开01

编制单位:中共运城市委台湾工作办公室    20167                                  金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,185,689.14

一、一般公共服务支出

37

1,107,487.20

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

1,185,689.14

本年支出合计

60

1,107,487.20

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

129,484.13

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

59,156.96

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

70,327.17

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

207,686.07

 

31

 

      基本支出结转

67

134,956.60

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

72,729.47

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

1,315,173.27

总计

70

0.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年收入决算表

 

公开02

编制单位:中共运城市委台湾工作办公室    20167                                                                              金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,185,689.14

1,185,689.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

985,689.14

985,689.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012505

台湾事务

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2015年支出决算表

 

公开03

编制单位:中共运城市委台湾工作办公室    20167                                                                              金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,107,487.20

909,889.50

197,597.70

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

909,889.50

909,889.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

一般行政管理事务

70,327.17

0.00

70,327.17

0.00

0.00

0.00

2012505

台湾事务

127,270.53

0.00

127,270.53

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2015年财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

编制单位:中共运城市委台湾工作办公室    20167                                                                              金额单位:元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,185,689.14

一、一般公共服务支出

31

1,107,487.20

1,107,487.20

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,185,689.14

本年支出合计

77

1,107,487.20

1,107,487.20

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

129,484.13

年末财政拨款结转和结余

79

207,686.07

207,686.07

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

129,484.13

    基本支出结转

80

134,956.60

134,956.60

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

72,729.47

72,729.47

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1,315,173.27

总计

83

1,315,173.27

1,315,173.27

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2015一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

公开05

编制单位:中共运城市委台湾工作办公室    20167                                       金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,107,487.20

909,889.50

197,597.70

2012501

行政运行

909,889.50

909,889.50

0.00

2012502

一般行政管理事务

70,327.17

0.00

70,327.17

2012505

台湾事务

127,270.53

0.00

127,270.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

公开06

编制单位:中共运城市委台湾工作办公室    20167                                                                              金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

909,889.50

856,619.54

53,269.96

301

工资福利支出

672,044.22

672,044.22

0.00

30101

基本工资

282,338.00

282,338.00

0.00

30102

津贴补贴

355,494.00

355,494.00

0.00

30103

奖金

0.00

0.00

0.00

30104

社会保障缴费

34,212.22

34,212.22

0.00

30105

伙食费

0.00

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

53,269.96

0.00

53,269.96

30201

办公费

1,340.00

0.00

1,340.00

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

0.00

0.00

0.00

30208

取暖费

38,000.00

0.00

38,000.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

338.96

0.00

338.96

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

900.00

0.00

900.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

4,081.00

0.00

4,081.00

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

8,610.00

0.00

8,610.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

184,575.32

184,575.32

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

116,810.00

116,810.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

7,700.00

7,700.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

60,065.32

60,065.32

0.00

30312

提租补贴

0.00

0.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07

编制单位:中共运城市委台湾工作办公室    20167                                                                              金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

2015年部门决算公开相关信息统计表

 

公开08

编制单位:中共运城市委台湾工作办公室    20167               金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

20,000.00

11,691.00

货物

2

20,000.00

11,691.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

53,269.96

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

0

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

1

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

公开09

编制单位:中共运城市委台湾工作办公室    20167                金额单位:元

    

2015年决算数

  

(一)合    

64,574.00

 

   因公出国(境)费用

0.00

 

   公务接待费

15,989.00

 

   公务用车费

48,585.00

 

       其中:公务用车运行维护费

48,585.00

 

             公务用车购置

0.00

 

(二)相关统计数

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

  4.公务用车保有量(辆)

1

 

  5.国内公务接待批次(个)

13

 

  6.国内公务接待人次(人)

160

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

主办单位:运城市人民政府台湾事务办公室

华夏经纬网制作