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仙桃市台办2019年度部门预算

发布时间:2019-02-01 09:28:49

仙桃市台办2019年度部门预算

 

仙桃市台办2019年部门预算于2019122日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将2019年仙桃市台办部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻执行中央、省对台工作方针、政策、法规,督促、检查各地、各部门贯彻执行情况;组织、指导、管理、协调全市对台工作;研究台湾形势、两岸关系发展方向,结合仙桃市对台工作情况,提出对策建议;协调有关部门研究、草拟地方涉台法规和有关规定;会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作以及仙台两地文化、学术、科技、体育、卫生等领域的交流与合作;协调并参与处理在仙桃市发生的台商投诉案。负责对台宣传、涉台教育工作,管理来仙的台湾记者采访活动;做好对台湾上层人士的联络和接待工作;指导、协调有关部门做好来仙台胞的接待、管理工作;处理在仙桃市发生的重大涉台事件。

二、部门预算单位构成

市台办是市委、市政府主管对台工作的职能部门,人员编制7人,在职5人,退休人员2人,下设非独立核算事业单位仙桃市台商服务中心,属财政全额拨款单位。

序号

单位名称

经费性质

1

中共仙桃市委台湾工作办公室

.财政拨款

 

第二部分  仙桃市台办2019年部门预算表

表一  市台办2019年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

101.63

一般公共服务支出

101.63

其中:一般公共预算拨款

101.63

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

10

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

10.1

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

3.59

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

10 

本年收入合计

111.63

本年支出合计

111.63

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

111.63

支出总计

111.63

 

 

表二  市台办2019年收入预算总表

 

单位:万元

 

收        入

 

项目

预算数

 

财政拨款收入

101.63

 

其中:一般公共预算拨款

101.63

 

   政府性基金预算拨款

 

 

事业收入

 

 

事业单位经营收入

 

 

其他收入

10

 

 

 

 

本年收入合计

111.63

 

上年结转

 

 

 

 

 

收入总计

111.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三  市台办2019年支出总表

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

合计

111.63

71.63

40

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

111.63

71.63

40

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

111.63

71.63

40

 

 

 

 

2012505

台湾事务

40.00

 

40.00

 

 

 

 

2012501

行政运行(港澳台侨事务)

71.63

71.63

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.11

4.11

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.99

5.99

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.59

3.59

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.59

3.59

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.59

3.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 市台办2019年财政拨款收支预算总表

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

财政拨款收入

101.63

一般公共服务支出

87.94

 

其中:一般公共预算拨款

101.63

国防支出

 

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

 

教育

 

 

 

 

科学技术

 

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

 

社会保障和就业

10.1

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

住房保障支出

3.59

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

其他支出

 

 

本年收入合计

101.63

本年支出合计

101.63

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

101.63

支出总计

101.63

 

 

 

 

 

表五  市台办2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

101.63

61.63

40.00

201

一般公共服务支出

101.63

61.63

40.00

20125

港澳台侨事务

101.63

61.63

40.00

2012501

行政运行(港澳台侨事务)

61.63

61.63

 

2012505

台湾事务

40.00

 

40.00

208

社会保障和就业支出

10.1

10.1

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.99

5.99

 

221

住房保障支出

3.59

3.59

 

22102

住房改革支出

3.59

3.59

 

2210201

住房公积金

3.59

3.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六  市台办2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

61.63

49.56

12.07

201

一般公共服务支出

61.63

49.56

12.07

20125

港澳台侨事务

61.63

49.56

12.07

2012501

行政运行(港澳台侨事务)

61.63

49.56

12.07

208

社会保障和就业支出

10.1

10.1

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.99

5.99

 

221

住房保障支出

3.59

3.59

 

22102

住房改革支出

3.59

3.59

 

2210201

住房公积金

3.59

3.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七  市台办2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

表八  市台办2019年项目支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

40.00

涉台宣传教育费

5.00

台胞接待费

5.00

对台交流经费

10.00

招商引资经费

10.00

台商服务中心经费

10.00

 

表九  市台办2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

0.33

公务接待费

0.33

 

 

 

 

第三部分 市台办2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019,市台办部门收入预算为111.63万元,其中:当年财政拨款收入101.63万元。相应安排支出预算111.63万元,其中:人员支出55.97万元,对个人和家庭补助支出3.59万元,公用支出12.07万元,项目支出40万元。

二、部门预算收入情况说明

市台办2019年收入预算111.63万元,其中:财政拨款收入101.63万元,占91%;其他收入10万元,占9%

三、部门预算支出情况说明

市台办2019年支出预算111.63万元,其中基本支出71.63万元,占64%;项目支出40万元,占36%

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市台办2019年一般公共预算支出预算数101.63万元,其中基本支出61.63万元,占61%;项目支出40万元,占39%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(201类)港澳台侨事务(20125)行政运行(2012501)。2019年一般公共预算支出预算数为49.56万元。主要用于:在职人员工资、奖金、商品服务支出支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少8.19万元,主要原因:增加2名退休人员。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。2019年一般公共算支出预算数为10.1万元。主要用于:在职职工养老保险和医疗保险单位部分支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少2.49万元,主要原因:增加2名退休人员。

3、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)。2019年一般公共预算支出预算数为3.59万元。主要用于:在职职工住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算减少1.23万元,主要原因:增加2名退休人员。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出61.63万元,其中人员经费49.54万元,日常公用经费12.07万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数减少8.98万元, 主要原因:增加2名退休老干部。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款三公经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.33万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.33万元,公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费

2019年预算安排0.33万元。主要用于一般公务接待活动。此项预算数比上年预算数减少0.29万元,主要原因是:压缩日常办公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排0万元,主要原因是:公车改革。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

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